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仓库管理制度、流程、表格与工作规范.doc

发布:2021-07-15约3.26千字共9页下载文档
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PAGE / NUMPAGES 仓库管理制度 1.0目的 对仓库物资的储存、保护、进、出库进行有效的控制。 2.0范围 适用于工程部1号主仓库、2号日常维护仓库、3号防台风防雨雪应急仓库、4号危险品仓库的管理(以下统称号库、2号库、3号库、4号库)。? 3.0职责 3.1部门经理负责对仓库管理进行监督检查。 3.2财务管理中心负责对仓库盘点的监盘与记账监督。 3.3 仓管员负责对仓库的物品的进、出管理和帐、物的盘点与记录,并按规定对仓库进行管理。 4.0方法和过程控制 4.1物资入库 4.1.1仓管员和物资使用部门的指定检验人员应对物资进行验收,使用部门检验人员对物资的质量负检验责任,仓管员对经检验合格的物资 4.1. 4.1.3对急用物资使用人可经部门经理口头同意后直接拿至现场使用,但使用部门须协助仓管员在1个工作日内办理出 4.1.4 物资验收后统一收入1号主仓库。 4.2仓库管理要求 4.2.1仓管员根据1号主仓库物资的性能、品种、型号、用途、重量、包装等特点以及易挥发、易受潮物资的特性和仓库条件,把日常需要使用的物资分配到2号库、3号库、4号库 4.2.1.1待处理物资包括馈赠品、回收再利用品、边角料及 4.2. 4.2.1.3 4号库中包 4.2.2 4.2.3应根据各 4.2.4 4.2.4.1应按规定配备灭火器材,消防设施应功能正常。 4.2.4.2 4号 4.3物资出库 4.3.1物资的出库必须凭《出仓单 4.3.2物资要按照“先进先出”的原则发放。对于不是一次性消耗的物资如油漆、电话线、铁钉、漂白水等,最初使用 4.3.3急用物资领用人员须在 4.3.4《 4.3.5周期性采购的物资应先进入主仓库,之后由仓管员统一调度到其他三个仓库。 4.4物资盘点 4.4. 4.4.2仓管员对仓库相关纸质单据要留底并保存完整,包括:预算内/外物资申购单、进仓单、出仓单、纸质仓库进销存台账等,以便备查。 4.4.3对库存时间较长的物资,发现霉变、破损或超过保质期时应及时填写《物资报废申请单》,写明报废原因,由财务管理中心进行价格审定,1000元以下的部门经理根据实际情况填写处理意见, 4. 4.4.5当发生盘盈和盘亏时,由仓管员提出物资盘盈或盘亏的处理申请,由财务管理中心进行价格审定,1000元以下的部门或项目经理根据实际情况填写处理意见, 4.5待处理物资管理 4.5.1对馈赠品、回收再利用物资、维修遗留下来的物资须填制《待处理物资登记表》,并报财务管理中心进行价格审定,1000元以下的物资由行政部根据待处理物资的情况可做出内部调剂、变卖等处理, 4.5.2对 提交行政部待处理。 5.0质量记录和表格 5.1 《进仓单》 5.2 《出仓单》 5.3 《待处理物资登记表》 5.4 《物资报废申请单》 5.5 《仓库管理流程图》 进 仓 单 编号:    版本:           序号: 项目 物资类别 填写日期 年 月 日 序号 物资名称 规格型号 物资申购单序号 单位 数量 单价(元) 金额(元) 备注 合计 一式三联:第一联:仓管;第二联:采购;第三联:财务 采购:       检验:          仓管: 出 仓 单 编号:     版本:           序号: 项目 部门 物资类别 填写日期 年 月 日 编号 物资名称 单位 规格 数量 单价 金额 备注 万 千 百 十 元 角 分 合计 记帐:        领用人:         仓管: (一式三联:第一联:仓管;第二联:领用人;第三联:财务) 待处理物资登记表 编号:                版本:                   序号: 序号 日期 物资名称 规格 型号 单位 单价 数量 性质 部门经理 处理意见 总经理或授权人处理意见 处理结果 处理 日期 经手人 仓管员 备注 备注:“性质”按馈赠、回收、边角料、开发商遗留、其他填写。单价须财务审核,价格上盖印。 仓管员:                  出纳员:                部门经理: 物资报废申请单 编号:     版本:            序号: 申请部门 申请人 申请日期 物资编号 物资名称 报废数量 规格型号 购置日期 报废金额 采购单价 报废原因 签 名: 部门、项目负责人意见 签 名: 相关职能部门意见 签 名: 人力行政部意见
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