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大客车审验整改的报告.docx

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大客车审验整改报告 篇一:汽车综合性能检测站整改报告1   实验室资质认定评审   整改报告   编写人:   审核人:   签发人:   XX年3月24日   根据我公司的申请,评审组受国家认可监督委员会的委派,依据国家认监委国认实函和《实验室资质认定评审准则》,于XX年2月   12日至XX年2月13日对我公司进行了实验室资质认定评审。评审组依据《实验室资质认定评审准则》对我公司实验室环境进行现场查看,对检测人员进行提问、现场试验和召开座谈会等形式进行了考核,并对技术文件、原始记录和质量管理体系的运行情况进行了全面检查。对照《实验室资质认定评审准则》的要求,评审组认为我公司建立了质量管理体系,编制了相应的程序文件、作业指导书、各种记录表格等,覆盖了计量认证所规定的参数。组织管理、实验室环境、仪器设备、量值溯源、人员素质、质量管理体系的运行,符合认证评审准则的规定,对照“评审准则”评审组认为我公司还存在不足的有16项。   (一)问题表述   1、检测机构实体是非独立法人机构(评审表4.1.1);   2、组织机构图不明晰(评审表4.1.7);   3、未制定核查人员、内审员、授权签字人等相关职能人员职责。   (评审表4.1.9);   4、质量方针未释义。(观察项)(评审表4.2);   5、质量手册中(第4.1章第2页)使用的文件“保证公正性和保护机密及所有权的程序”编号与对应程序的文件控制编号不一致。(评审表4.3)   6、实验室未能提供供方评价记录。(评审表4.5)   7、纠正、纠正措施概念不清。(评审表4.8)   8、体系文件中未对改进要素作出规定。(评审表4.8)   9、实验室多份原始记录涂改。(评审表4.9)   10、管理评审输入信息不全。(评审表4.11)   11、外检员、底盘检验员检验漏项;引车员不清楚检验要求。(评   审表5.1.1)   12、检验人员对操作程序不熟悉。(观察项)(评审表5.1.2)   13、底盘检验地沟有烟头、纸屑等垃圾。(观察项)(评审表5.2.1)   14、检测线出口处无禁行标志、入口处无道路分隔措施。(观察   项)(评审表5.2.1)   15、实验室未制定设备检定计划。(评审表5.5.3)   16、实验室未制定结果质量控制计划。(评审表5.7.1)   (二)整改措施   针对评审组在本次评审中发现的问题,我公司从领导到检测人员都非常重视,针对问题的整改召开了专题会议,由问题所在岗位提出具体整改措施,并经我公司召开会议讨论同意,由相关部门负责整改措施的实施,具体整改措施如下:   1、针对此项问题,我公司在站长、技术负责人、质量负责人、各部门负责人组织全站职工对质量管理体系文件进行了深入学习,各部门持一份质量管理手册,部门负责人负责本部门相关具体内容的宣贯学习,站长、技术负责人、质量负责人负责组织整个质量体系、框架的学习,各部门在学习中遇到不清楚的地方请技术负责人和质量负责人进行解释,在实际检测中,要严格按照质量管理体系的要求开展工作,严格贯彻质量管理体系。   2、完善服务和供应商的评价记录。   3、完善检测场地的标识。   4、完善标准查新,确认记录。   5、钢卷尺,钢直尺,轮胎花纹深度尺已送相关部门进行标定。   (三)整改完成情况   我站由相关部门负责人按照制定的整改措施对本部门存在的问题进行整改,站长负责监督验证,并经质量负责人确认。按照评审组的要求,对评审中发现的5个基本符合项,在规定的时间内完成了整改,整改结果已满足“评审准则”的有关规定,并报评审组长认可。   1、我站已按整改措施组织全站人员对质量体系文件进行了深入学习和宣贯,并在以后的工作中贯彻实施。   2、已完善服务和供应商的评价记录,见附录材料。   3、已完善检测场地标识的粘贴。   4、已完善标准查新,确认记录,见附录材料。   5、钢卷尺,钢直尺,轮胎花纹深度尺已送相关部门进行标定,并做好记录。   评审组提出的5项符合项、与评审准则对照情况、整改措施及完成情况附表和附件。   (1)附表:现场评审提出的问题、整改措施及完成情况表。   (2)附件:JL-4.5.1 合格供货单位和服务提供者名单或评价档   案表。   JL- 检测方法(标准、规范)查新确认及变更记   录表。   附表现场评审提出的问题、整改措施及完成情况表 篇二:汽车检测站整改报告   实验室资质认定评审   整改报告 编写人: 审核人: 签发人: XX年3月24日 根据我公司的申请,评审组受国家认可监督委员会的委派,依据国家认监委国认实函和   《实验室资质认定评审准则》,于XX年2月 12日至XX年2月13日对我公司进行了实验室资质认定评审。
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