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非税收入管理办公室2016上半年工作总结及下半年工作计划.doc

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非税收入管理办公室2016上半年工作总结及下半年工作计划 篇一:2015年上半年工作总结及下半年工作计划(预算股) 2015 年上半年工作总结及下半年工作计划XX 县财政局预算股 今年以来,由于小康建设进程日益推进,城乡间基础设 施和高速交通网络建设投入加大、政策调资以及城乡低保提 标、退役军人安置、机关事业单位养老保险等社保支出的增 加等各种因素,我县财政收支矛盾较之往年更加突出,资金 调度更加困难,保工资、保运转、保民生、保重点的任务繁 重艰巨。面对各种矛盾和困难,我股在局党组的领导下,切 实发挥自身职能,大力组织财政收入,细化部门预算,积极 推进预算公开,优化财政支出结构,抓好各项管理工作,较 好地完成了局党组交给的各项工作任务。现将上半年工作情 况总结如下: 一、主要完成以下几方面工作 (一)严格执行预算法,较好地保证了人员工资等重点支 出需要 针对上半年资金供需矛盾突出的现实,在预算执行中坚 持有保有压,突出重点,对各项专款和各单位申请资金的报 告,视可能妥善安排,并做好宣传解释工作。通过努力,上 半年支出预算执行情况良好,突出表现在以下方面:一是年 初预算预留同城化、正常增资等人员经费资金 16350 万元, 较好地保证了全县行政事业人员工资的发放。二是按照新预 算法要求,严格执行预算,做到无预算不拨款,无领导签批 意见不拨款。三是积极推进部门预算及“三公”经费预算信 息公开工作,截至 2015 年 6 月 8 日,全县 105 个预算单位 已全面公开,公开率达 100%。 (二)采取切实措施,积极调度组织财政收入 积极配合国税部门、地税部门,做好收入调度工作。经 过全县上下部门共同努力,1-5 月份,我县财政总收入(不 含基金) 完成 88616 万元, 同比增收 5372 万元, 增长 6.45%, 完成预算的 41.64%,差序时进度 0.03 个百分点。一般预算 收入完成 34998 万元,同比增收 2807 万元,增长 8.72%,完 成预算的 38.34%,差序时进度 3.33 个百分点。其中:税收 收入完成 22698 万元,增长 0.63%,占一般预算收入的比重 为 64.86%;非税收入入库 12300 万元,增长 27.65%,占一 般预算收入的比重为 35.14%。 (三)认真做好财政存量结余结转资金清理工作。按照中 央、省、市财政部门要求,认真清理,完成了 2014 年及以 前年度财政存量资金的清理。 共清理出财政存量资金 121251 万元。其中一般公共预算结转结余 5260 万元,基金预算结 余结转 4591 万元,转移支付结转 632 万元,部门预算结转 结余 108285 万元,预算稳定调节基金 2468 万元,预算财转 金 15 万元。盘活财政资金情况 4536 万元,其中政府基金调 入一般公共预算 687 万元,同级政府收回 1058 万元,继续 使用 2791 万元。 (四)积极配合审计部门完成了 2014 年度本级财政预算 执行和其他财政收支情况审计工作. (五)其他工作开展情况。一是做好 2014 年度财政供给 单位人员信息系统数据更新的布置、 填报、 审核和上报工作, 高质量的完成了任务,为加强预算管理,提高财政信息化水 平打下了坚实的基础。二是完成局领导交办的其他各项任 务。 二、下半年工作计划 针对当前经济新常态、新任务及新要求,我股将进一步 明确工作职责、任务及目标要求,进一步明确工作程序、规 范及要求;进一步改进工作作风,提高管理水平。重点做好 以下工作: 1、把握重点工作,确保预算顺利执行。一是灵活调度 资金。把紧支出预算总盘子,抓好县乡工资改革调资测算工 作,确保改革调资及时兑现,确保社保等重点支出需要。二 是规范支出管理。按照保工资、保运转、保民生的总体目标, 日常工作中,严格按下达的预算、支出的轻重缓急和收入的 进度安排支出;对追加经费,坚持按县政府和局内规定程序 办理。切实做到:没安排预算不拨款,没领导签批意见不拨 款,程序不合规定不拨款。三是做好 2016 年部门预算的编 制工作, 争取在各方面都有所提高。 借助部门预算编制软件, 严格预算执行,切实提高财政管理水平和档次。重点是进一 步完善科学合理的公用经费定额标准,预算内外统筹安排, 同时严格按照部门预算的要求,尽量细化预算支出项目,明 确支出类型和支付方式,努力体现公共财政的职能,压缩非 生产性支出,尽力保证教育、社保、支农等必不可少的最基 本性的政策性支出,努力保证涉及全局性的重大民生等必需 支出。四是做好县国有资本预算编制工作。五是做好 2014 年财政决算报告拟草工作。 2、做好调查研究,主动当好领导参谋。一是按月及时 向领导提供各类资料和汇报材料,针对收支情况和存在问题 提
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