供应商现场审计项目表.doc
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供应商现场审计项目表
供应商现场审计项目表
文件编号:REC-ZL-ZB-024(00) 审计时间: 年 月 日~ 年 月 日
物料名称
规 格
供应商名称
联系地址
生产商名称
生产地址
联 系 人
审计目的
审计人员
现场审计项目及结果
审计项目
YES
NO
备 注
1、机构
与人员
1.1 提供质量保证体系图。
1.2 质量管理部门是否独立于其他部门?
1.3 质量管理部门是否配备足够的人员负责相应的工作.
1.4 关键人员的情况以及负责产品放行人员姓名,如有变更是否及时告知?
1.5 技术人员和质量管理人员的比例
1.6 接触产品人员是否建立健康档案?
1.7 是否制定企业年度培训计划?
2、厂房与设施设备
*2.1厂房所处的环境是否易造成对物料或产品的污染?
2.2 厂区是否整洁?
*2.3 厂房布置是否合理,是否有防止交叉污染?
*2.4 厂房的洁净级别是否符合生产要求?
2.5 是否采取必要的防虫、鼠措施?
2.6 提供关键设备、检验仪器一览表。
2.7 是否为专用车间,如不是应列出其他产品名录?
供应商现场审计项目表(续前表1)
文件编号:REC-ZL-ZB-024(00) 审计时间: 年 月 日~ 年 月 日
审计项目
YES
NO
备 注
2、厂房与设施设备
(续前)
*2.8 企业的生产能力是否满足供货要求?
2.9 是否对厂房设施、设备按规定进行维护、保养?
*2.10 是否进行了空气净化、工艺用水系统及关键设备的验证?
3、物料管理
3.1 是否对关键物料供应商的审查?
3.2 关键物料来源是否固定,如有变更是否及时告知?
3.3 所有起始物料是否有相应标准,抽查关键物料检验报告书?
*3.4 物料的验收、取样、检验及放行是否符合规定?
*3.6 包装、仓储条件、物料的管理是否有效控制?
4、生产管理
4.1 提供生产工艺流程图。
4.2 批的划分原则,批号的管理是否有可追溯性?
4.3 批的划分是否符合规定?
*4.4 混批的控制是否符合要求?
4.5 生产量和供应量是否匹配?
*4.6 是否建立书面清场、清洁及消毒SOP,执行是否有记录?
*4.7 是否有相应的SOP控制不合格品,抽查落实情况?
4.8 是否有偏差控制SOP,并严格执行?
*4.9 是否建立返工、再加工SOP,并严格执行?
*4.10 贴签和包装的管理是否符合要求?
5、质量管理
5.1 查看质量标准和检验方法,并提供成品质量标准(作为审计报告的附件)
*5.2 成品是否按质量标准实施全项检验?
供应商现场审计项目表(续前表2)
文件编号:REC-ZL-ZB-024(00) 审计时间: 年 月 日~ 年 月 日
审计项目
YES
NO
备 注
5、质量管理
(续前)
5.3 检验能力考评,抽查检验报告及原始记录。
5.4 是否保存用户反馈、投诉记录及处理情况?
*5.5 是否建立OOS控制的SOP,抽查落实情况?
5.6 是否有委托检验,如有,是否得到有效控制?
5.7 是否对杂质(有机杂质、无机杂质和残留溶剂等)进行有效控制?
*5.8是否建立退货产品处理的SOP,并严格执行?
*5.9 是否建立不合格产品处理的SOP,并严格执行?
*5.10 成品放行是否得到有效控制?
5.11 是否定期自检?
5.12 留样及稳定性试验是否符合规定?
5.13 外包材生产企业的审计是否有印刷模板的控制及清场的管理?
5.14 内包材企业的检验能力是否与其质量标准相匹配
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