质量行为标准化考评表.docx
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附件1
年 (季度)质量行为标准化考评表
工程名称: 施工阶段:
序号
检查内容
检查情况
不符合原因
符合
不符合
未涉及
1*
项目信息已录入“监管平台”。
2*
施工前已办理质量监督手续。
3*
现场所抽查的项目特别是抗震设防构造按经施工图审查合格的图纸和图集施工。
4*
涉及结构安全、主要使用功能、建筑节能、室内环境等实体检测项目的检测方法、检测数量符合要求且检测合格,结论明确。
5*
未发生一般及以上质量事故,工程实体未发现存在严重结构安全隐患。
6*
施工企业对项目施工质量管理标准化按规定进行自评并留下相关资料,自评结果符合现场实际。
7*
施工图、专项设计、重大设计变更等设计文件经施工图审查合格。
8
施工图、专项设计、重大设计变更等现场使用的图纸已加盖审图专用章。
9
按规定进行抗震设防设计。
10
监理单位对企业自评已进行复核并留下相关资料。
11
监理单位对企业自评复核不合格时及时上报。
12
施工、监理对专项分包单位资质审查及分包单位参与自评工作。
13
质量监督部门、考评主体、监理单位等提出的质量问题已进行整改,整改资料闭合。
14
质量终身责任人员及变更后人员的承诺书按相关规定签署。
15
质量终身责任人员按《建筑工程施工质量验收统一标准》要求参加验收,并留下相关资料。
16
施工企业相关责任人按《建筑工程施工质量验收统一标准》要求参加地基基础、主体、建筑节能、竣工等验收,并留下相关资料。
17
已竣工验收的建筑工程竣工验收标牌内容满足附件1-4要求。
18
项目工程标牌中应明确基础类型、结构型式、抗震设防烈度、屋面及地下室防水等级等内容。
19
建筑节能公示牌符合相关规定要求。
20
有满足技术质量可视化交底的场所和设施。
21
施工样板验收及可视化交底满足附件1-1要求。
22
施工样板及可视化交底符合性检查记录满足附件1-2要求。
23
施工组织设计编审完善,具有针对性和可操作性。
24
各专项施工方案编审及时、完善,需专家论证的方案已按规定进行论证,方案具有针对性和可操作性。
25
项目有质量控制计划,包括质量目标、质量管理机构及责任人、质量管理和控制措施、检验批划分与验收责任人计划、检测试验及责任人计划等。
26
项目经理、技术负责人、施工、质量等关键岗位人员配备及变更有符合相关规定的人员任命和变更文件。
27
项目经理、技术负责人、施工员、质量员等关键岗位人员均到岗。
28
项目经理、技术负责人、施工员、质量员等关键岗位人员有交底记录、施工日志、质量日常检查记录等履职记录。
29
建设单位已出具质量常见问题专项治理任务书。
30
设计单位已出具质量常见问题专项治理设计专篇并已进行施工图审查。
31
质量常见问题专项治理专项施工方案编审完善,具有针对性和可操作性。
32
质量常见问题专项治理监理实施细则编审完善,具有针对性和可操作性。
33
主要原材料、构配件、半成品和设备已进行进场验收并建立台账。
34
主要原材料、构配件、半成品和设备按规定见证取样送检,检测数量和方法符合规范要求。
35
不合格原材料、构配件、半成品和设备材料已建立处置台账。
36
项目现场配备了基本检测工具。
37
项目现场标准养护室(箱)设置符合相关要求。
38
现场试块已进行唯一性标示(二唯码、芯片或硬标示)。
39
检验批、分部工程按程序进行验收后进入下道工序施工。
40
隐蔽验收记录内容及资料(含主要节点钢筋抗震构造、抗裂和抗渗质量常见问题专项治理构造、节能构造等)符合设计及相关规范要求。
41
检验批、隐蔽验收过程质量责任标识按附件1-3要求实施。
42
对不合格项已按相关规定进行了处理,已建立处理台账并留下相关资料。
小计(项)
抽查符合率=(∑符合项/∑检查项)×100%
考评得分=抽查符合率×100
考评结果
优良□ 合格□ 不合格□
检查人员(签名): 检查日期:
填表说明
本表中带“*”的为否决项,出现1项及以上“不符合”则本表考评结果为“不合格”,考评得分为0分。
本表80分及以上为“优良”、70~80分为“合格”、70分以下为“不合格”。
3、施工企业可参照本表制定工程项目的《质量行为标准化检查表》。
4、施工样板和可视化交底:施工现场实施样板引路和可视化交底制度。
(一) 分部分项工程及关键工序
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