文档详情

6、内部审核报告.docx

发布:2021-05-18约小于1千字共3页下载文档
文本预览下载声明
- PAGE 2 - 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 3 页 内部审核报告 受控编号: 审核目的 验证管理体系的符合性、有效性 审核范围 管理体系活动覆盖的所有要素、部门、场所及检测活动 审核依据 1、RB/T 214-2017《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》; 2、质量手册、程序文件及管理文件; 3、有关法律、法规或标准 审核时间 2019年12月17日-12月18日 内审组 组长: XXX;A组: XXX;B组:XXX;C组: XXX 审核综述 一、管理体系内审综述: (一)内审概况: (二)本次审核覆盖范围: (三)不符合项数量、性质、分布和原因分析及整改情况: (四)管理体系符合性和有效性运行评价: (五) 检测能力评价: (1)仪器设备配置及使用情况 (2)环境设施条件及监控情况 (3)标准方法使用情况 (4)检测人员配置及技术培训、能力情况 (5)质量监控情况 前次管理评审改进措施实施情况 结 论 纠正和纠正措施要求 针对发现的不符合项,责任人在本报告发出的 个工作日内完成相应的整改工作。 备注: 编制: 审核: 批准: 日期: 日期: 日期:
显示全部
相似文档