6、内部审核报告.docx
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内部审核报告
受控编号:
审核目的
验证管理体系的符合性、有效性
审核范围
管理体系活动覆盖的所有要素、部门、场所及检测活动
审核依据
1、RB/T 214-2017《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》;
2、质量手册、程序文件及管理文件;
3、有关法律、法规或标准
审核时间
2019年12月17日-12月18日
内审组
组长: XXX;A组: XXX;B组:XXX;C组: XXX
审核综述
一、管理体系内审综述:
(一)内审概况:
(二)本次审核覆盖范围:
(三)不符合项数量、性质、分布和原因分析及整改情况:
(四)管理体系符合性和有效性运行评价:
(五) 检测能力评价:
(1)仪器设备配置及使用情况
(2)环境设施条件及监控情况
(3)标准方法使用情况
(4)检测人员配置及技术培训、能力情况
(5)质量监控情况
前次管理评审改进措施实施情况
结 论
纠正和纠正措施要求
针对发现的不符合项,责任人在本报告发出的 个工作日内完成相应的整改工作。
备注:
编制: 审核: 批准:
日期: 日期: 日期:
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