建筑施工企业安全生产条件检查记录汇总表.doc
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安全生产条件检查表1
建筑施工企业安全生产条件检查记录汇总表
受检单位名称
安全生产许可证编号
单位地址
联系电话
检 查 情 况
2-1
安全生产责任制
合格
不合格
2-2
安全生产投入
合格
不合格
2-3
安全生产管理机构设置
合格
不合格
2-4
三类人员安全生产考核
合格
不合格
2-5
特种作业人员配备
合格
不合格
2-6
安全教育培训
合格
不合格
2-7
办理工伤保险及意外伤害保险
合格
不合格
2-8
施工起重机械设备检测合格证明
合格
不合格
2-9
职业危害防治措施
合格
不合格
2-10
危险性较大分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的监控措施
合格
不合格
2-11
生产安全事故应急救援预案及演练记录
合格
不合格
检查结论
检查人签字:
执法证编号:
检查时间: 年 月 日
受检单位负责人
签 字:
年 月 日
注:表2-1至表2-11记录建筑施工企业安全生产条件各项内容的检查情况,有一项不合格的则判定企业不符合安全生产条件。
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安全生产条件检查表2-1
安全生产责任制
检查人签字
检查方式:查企业管理制度目录、内容,抽查企业及施工现场相关记录
编号
检查内容
检查结果(在空白处打“√”)
2
本企业管理人员花名册
有
无
全
不齐全
2
按规定建立安全生产责任制度
建立
未建
完整
不完整
2
制定安全生产管理目标
制定
未制定
完整
不完整
2
各部门、机构(含施工现场)、岗位或人员安全生产责任制落实情况
落实
未落实
2
经济承包合同中安全生产管理职责和指标
有
无
落实
未落实
2
安全生产目标责任书
有
无
齐全
不齐全
2
安全生产奖惩考核制度
制定
未制定
齐全
不齐全
2
安全生产奖惩考核制度落实情况
实施
未实施
严格
一般
2
对专业承包及劳务分包单位资格资质管理及施工现场控制
实施
未实施
到位
不到位
2
本企业相关作业工种安全技术操作规程
有
无
齐全
不齐全
检
查
结
论
说明
其中2-1-2、2-1-4、2-1-6、2-1-8中一条未达到要求的,本项
受检单位负责人签字
安全生产条件检查表2-2
安全生产投入
检查人签字
检查方式:查看文件内容、相关发票、对账单、台账及发票
编号
检查内容
检查结果(在空白处打“√”)
2
安全生产资金保障制度
有
无
齐全
不全
2
安全防护用品资金
落实
未落实
到位
不到位
2
安全生产措施费用
落实
未落实
到位
不到位
2
安全教育培训专项资金
落实
未落实
到位
不到位
2
企业安全生产资金使用记录
有
无
齐全
不齐全
2
各施工现场安全费用拨付记录
有
无
齐全
不齐全
2
各施工现场安全费用使用记录
有
无
齐全
不齐全
2
建设单位措施费用凭证
有
无
2
安全生产投入总额占企业施工总产值1%
达到
未达到
检
查
结
论
说明
其中2-2-1、2-2-5、2-2-9中一条未达到要求的,本项
受检单位负责人签字
安全生产条件检查表2-3
安全生产管理机构设置
检查人签字
检查方式:查企业安全管理网络图、安全管理人员名册、内部管理制度文件,并抽查企业及施工现场相关记录
编号
检查内容
检查结果(在空白处打“√”)
2
安全生产管理机构
有
无
健全
不健全
2
专职安全生产管理人员
配备
未配备
达标
不达标
2
安全机构设备与经费
落实
未落实
到位
不到位
2
安全生产管理目标分解
分解
未分解
到位
不到位
2
安全生产保证体系
建立
未建立
完善
不完善
2
*各级安全生产检查制度
有
无
全面落实
未全
落实
2
企业月检、施工现场周检及专项、季节性安全检查的时间和实施要求
有
无
全面落实
未全
落实
2
隐患整改、处置和复查
实施
未实施
记录完整
记录
不全
2
定期或不定期召开安全生产工作会议,公布检查、处罚情况,部署任务
有
无
全面落实
未全
落实
2
每半年开展一次企业安全生产条件自查,并写出报告
实施
未实施
记录完整
记录
不全
检
查
结
论
说明
其中有一条未达到要求的,本项判定为不合格。
* 未设立分公司的,
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